Page 205 - Annual Report PT Fast Food Indonesia Tbk 2024
P. 205

UNIT AUDIT INTERNAL
                                                                                             INTERNAL AUDIT UNIT










                  Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Audit Internal  Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit In
                                                                    accordance with Financial
                  Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.   Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015. The
                  56/POJK.04/2015 Kepala Audit Internal Perseroan   Head of Internal Audit of the Company is appointed and
                  diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui   dismissed by the President Director and approved by the
                  persetujuan Dewan Komisaris.                      Board of Commissioners.

                  Kegiatan Unit Audit Internal 2024                 Internal Audit Unit Activities 2024
                  Unit Audit Internal bertugas membantu Direksi dalam   Internal Audit Unit assists the Board of Directors in
                  memantau efektivitas pengendalian dan memastikan   monitoring the effectiveness of controls and ensures all
                  semua prosedur manajemen operasional sesuai dengan   operational management procedures are in accordance
                  kebijakan dan SOP yang ada termasuk dalam Sistem   with existing policies and SOPs included in the existing
                  Manajemen Mutu yang ada. Audit Internal melakukan   Quality Management System. Internal Audit performs
                  audit  reguler  di semua  gerai  dan Restaurant  Support   regular audits of all KFC outlets and Restaurant Support
                  Centre KFC di seluruh Indonesia, dan melaporkan hasil   Centers throughout Indonesia, and reports their findings
                  temuan mereka kepada Department Head dan General   to the Department Head and General Manager.
                  Manager terkait.

                  Pada tahun 2024, Unit Audit Internal melaksanakan tugas   In 2024, the Internal Audit Unit performs its duties and
                  dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Kerja   responsibilities in accordance with the Internal Audit
                  Unit Audit Internal sebagai berikut:              Charter as follows:

                  1.   Membuat  rencana  audit  tahunan  dengan     1.   Create an annual audit plan using a risk-based
                      menggunakan metodologi yang berbasis risiko, dan   methodology, and then submit the plan to the
                      selanjutnya menyampaikan rencana tersebut kepada   President Director for approval.
                      Direktur Utama untuk mendapat persetujuan.
                  2.  Mengimplementasikan rencana audit yang telah   2.  Implement an audit plan approved by the President
                      disetujui oleh Direktur Utama, termasuk penugasan   Director, including the assignment or special project
                      atau proyek khusus dari manajemen atau Komite Audit.  of management or the Audit Committee.
                  3.  Memeriksa atau mengkaji:                      3.  Audit or reviewing:
                      •   Kecukupan dan efektifitas pengendalian intern   •   The adequacy and effectiveness of existing
                         yang ada.                                         internal controls.
                      •   Kehandalan dan integritas informasi keuangan   •   Reliability  and integrity  of financial  information
                         dan kegiatan operasional, termasuk alat untuk     and operational activities,  including  tools for
                         mengidentifikasi, mengukur dan mengklasifikasi    identifying, measuring and classifying and
                         dan melaporkan informasi dimaksud.                reporting such information.
                      •   Sistem yang dibangun untuk memastikan        •   Systems built to ensure compliance with plans,
                         kepatuhan kepada rencana, kebijakan, prosedur,    policies, procedures, laws and regulations that
                         undang-undang dan regulasi yang dampaknya         impact significantly on operational and reporting
                         signifikan terhadap kegiatan operasional dan      activities.
                         pelaporan.
                      •   Alat untuk mengamankan aset dari berbagai    •   Tools for securing assets from damage, loss, fire,
                         kerusakan, kehilangan,  kebakaran, pencurian,     theft, misuse.
                         penyalahgunaan.
                      •   Penggunaan semua sumber daya manusia yang    •   Usage of all human resources economically and
                         ada secara ekonomis dan efisien.                  efficiently.
                      •   Efektivitas Program dan kegiatan operasi sesuai   •   Effectiveness of Programs and operations
                         dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan       in accordance with all planned goals and
                                                                           objectives.





                                                                      PT FAST FOOD INDONESIA TBK | 2024 ANNUAL REPORT  203
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210