Page 168 - Artwork AR SR FFI (KFC) Revised_2022.V.1.08.05.2023_compressed
P. 168
IKHTISAR KINERJA UTAMA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN
PERFORMANCE HIGHLIGHTS MANAGEMENT REPORTS COMPANY PROFILE
UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT
Kegiatan Unit Audit Internal 2022 Internal Audit Unit Activities 2022
Unit Audit Internal bertugas membantu Direksi dalam memantau Internal Audit Unit assists the Board of Directors in monitoring
efektivitas pengendalian dan memastikan semua prosedur the effectiveness of controls and ensures all operational
manajemen operasional sesuai dengan kebijakan dan SOP yang management procedures are in accordance with existing policies
ada termasuk dalam Sistem Manajemen Mutu yang ada. Audit and SOPs included in the existing Quality Management System.
Internal melakukan audit reguler di semua gerai dan Restaurant Internal Audit performs regular audits of all KFC outlets and
Support Centre KFC di seluruh Indonesia, dan melaporkan hasil Restaurant Support Centres throughout Indonesia, and reports
temuan mereka kepada Department Head dan General Manager their findings to the Department Head and General Manager.
terkait.
Pada tahun 2022 Unit Audit Internal melaksanakan tugas dan In 2022 the Internal Audit Unit performs its duties and
tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Kerja Unit Audit responsibilities in accordance with the Internal Audit Charter as
Internal sebagai berikut: follows:
1. Membuat rencana audit tahunan dengan menggunakan 1. Create an annual audit plan using a risk-based methodology,
metodologi yang berbasis risiko, dan selanjutnya and then submit the plan to the President Director for
menyampaikan rencana tersebut kepada Direktur Utama approval.
untuk mendapat persetujuan.
2. Mengimplementasikan rencana audit yang telah disetujui 2. Implement an audit plan approved by the President Director,
oleh Direktur Utama, termasuk penugasan atau proyek including the assignment or special project of management
khusus dari manajemen atau Komite Audit. or the Audit Committee.
3. Memeriksa atau mengkaji: 3. Audit or reviewing:
• Kecukupan dan efektifitas pengendalian intern yang • The adequacy and effectiveness of existing internal
ada. controls.
• Kehandalan dan integritas informasi keuangan • Reliability and integrity of financial information and
dan kegiatan operasional, termasuk alat untuk operational activities, including tools for identifying,
mengidentifikasi, mengukur dan mengklasifikasi dan measuring and classifying and reporting such
melaporkan informasi dimaksud. information.
• Sistem yang dibangun untuk memastikan kepatuhan • Systems built to ensure compliance with plans,
kepada rencana, kebijakan, prosedur, undang-undang policies, procedures, laws and regulations that impact
dan regulasi yang dampaknya signifikan terhadap significantly on operational and reporting activities.
kegiatan operasional dan pelaporan.
• Alat untuk mengamankan aset dari berbagai kerusakan, • Tools for securing assets from damage, loss, fire, theft,
kehilangan, kebakaran, pencurian, penyalahgunaan. misuse.
• Penggunaan semua sumber daya manusia yang ada • Usage of all human resources economically and
secara ekonomis dan efisien. efficiently.
• Efektivitas Program dan kegiatan operasi sesuai • Effectiveness of Programs and operations in
dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan accordance with all planned goals and objectives.
4. Membuat laporan berkala mengenai ringkasan hasil 4. Provide periodic reports on the summary of audit activity
kegiatan audit yang ditujukan kepada Direktur Utama, results addressed to the President Director, the Board of
Dewan Komisaris dan Komite Audit. Commissioners and the Audit Committee.
5. Memantau, menganalisis, melakukan kajian dan 5. Monitor, analyze, conduct studies and report on the
melaporkan pelaksanaan tindak lanjut temuan audit yang implementation of follow-up audit findings conducted by
dilakukan oleh auditor. the auditor.
6. Menginformasikan kecenderungan perkembangan dan 6. Inform development trend and practices in the field of
praktik yang berhasil dalam bidang internal auditing kepada internal auditing to the Audit Committee.
Komite Audit.
164 PT FAST FOOD INDONESIA TBK | 2022 ANNUAL REPORT | MAINTAINING GROWTH MOMENTUM FROM THE IMPACT OF PANDEMIC